老师,去年委托外单位加工做了一笔暂估:借:制造费用-委托加工费,贷:应付账款。现在这个公司给我们开发票过来了,开的发票项目不是加工费,是成品的发票,我现在应该怎么做账
YY
于2021-03-04 10:18 发布 934次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-03-04 10:19
正常的分录是:
借:委托加工物资
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
相关问题讨论

正常的分录是:
借:委托加工物资
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2021-03-04 10:19:57

你好,这个5万元将来是否还需要支付给对方?
2020-04-14 15:22:23

你好!这属于公司账务处理的个人习惯,与生产流程有关
2018-05-26 09:32:04

你好,可以这样做的 二级明细 最好写老板娘的名字
2020-10-13 11:01:08

你好,你是指帮外面客户加工吗?客户的可以放应付账款
2017-06-20 10:52:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
YY 追问
2021-03-04 10:24
江老师 解答
2021-03-04 10:26
YY 追问
2021-03-04 10:35
江老师 解答
2021-03-04 10:38