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老师,你好,未收到成本票时做了一笔
暂估
“工程施工”的分录,当时已经结转成本了。现在已经收到成本票了,需要把
暂估
的成本和结转的成本都要冲销吗?
1/1289
2019-08-01
我之前
暂估
入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟
暂估
的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊
1/1229
2018-04-23
发现前几个月库存商品多入了,返账改证,不小心把采购
暂估
入库凭证误珊了,重新结转
暂估
入库,就出现原材料科仓库本期收入大于总账收入了
2/793
2020-03-12
2022年成本不够,在12月份的时候做一笔
暂估
成本,借:主营业务成本-
暂估
贷:其他应付款--,如果在2023年2月份的时候成本发票回来了,后续分录应该怎么做
4/813
2023-01-15
一般纳税人,这个月进了一批货,不知道价格,
暂估
的时候要暂时进项税额吗?分录怎么写?原材料
1/941
2020-03-21
老师好,之前
暂估
入库一批产品,但是发票来的很慢,发票来时产品已经全部出售并且结转成本,但是收到的发票金额和
暂估
的出入很大,怎么处理
1/372
2020-03-20
老师,在企业实际工作中月末材料已到,发票未到,我们借:原材料 贷:应付账款~
暂估
入库~xx供应商这样做帐?还是不分供应商,直接就一个总的
暂估
数据呢??
1/646
2020-02-29
一般人企业,如果一直按开票确认收入的,中间有两笔未开票但已签订合同,可以确认为
暂估
收入并入账呢?可以的话
暂估
收入需要交增值税所得税吗?》
1/687
2019-02-12
实操中,
暂估
的费用需要做什么样的标记呢?也就是说我怎么才能一眼看出哪笔分录的单证不全。要登录一个备查簿吗?还是再分录上写明
暂估
费用?
1/234
2022-02-23
我公司从16年开始就有
暂估
商品,也有库存,但一直没有冲减,汇算清缴也没有调增,库存和
暂估
总金额是一致的,但品种和数量是不一致,我该怎么处理?
1/382
2021-07-13
19年12月份
暂估
的成本128000,1月份收到的发票20年1月份开具的113790,而且是3个点的专票,这个
暂估
该怎么冲,分录怎么写,对企业所得税汇算有什么影响
1/1529
2020-02-29
前面几个月因为发票未收到,先开销售发票了,然后都是
暂估
入库,年底发票一次开来,然后一次性冲
暂估
,再全部入库。那前面几个月还要重新结转成本吗
2/687
2017-02-06
上个月有笔库存商品入库没有发票,忘记做
暂估
入库了,但是结转成本的时候却又按照
暂估
的成本结转了,这个月发票刚好到。应该怎么做账才好啊?
1/1047
2018-07-19
请问,发票未到,做的
暂估
,后收到发票,数量比原来多了,因为和后期购入的开在一起了,做
暂估
的材料已入库,多出来的材料怎么录入库存和做账务处理?
3/486
2021-04-09
齐老师您好!我公司是小规模纳税人,去年年底
暂估
成本10万元,借:主营业务成本-
暂估
10贷:应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后,怎么做分录呢?
1/719
2022-06-04
老师,我19年一笔销售费用包装物,
暂估
在借方,收到发票,红冲
暂估
做在贷方,导致利润表和金额和科目余额表金额不一致,现在正在汇算清缴,怎么处理好?
3/716
2020-05-13
请问郭老师,本月
暂估
入库的商品,本月已经销售并按
暂估
金额结转了成本,下月开出进货发票了怎么办呢?完整分录是怎样呢?@郭老师(请郭老师答疑)
2/1744
2019-12-01
老师,您好,由于
暂估
过多,本月冲减完
暂估
后,导致本月原料购进为负数,但是领完料后余额是正数,我想问以下,原料购进为是负数有什么税务风险没。谢谢!
1/420
2021-01-07
老师你好,请问23年
暂估
了未回发票入了成本,24年没有发票回,做年度汇算清缴我想更正分录,跨年了,借:以前年度损益调整,贷方:
暂估
成本 这样对吗,
4/385
2024-03-22
去年多
暂估
了购进商品,并且已经结转成本, 做了会计科目:借:库存商品1,贷:应付账款-
暂估
1,借:主营业务成本1,贷:库存商品1,现在跨年了,如何调整呢?
1/471
2023-03-06
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