送心意

薇老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-01-15 23:24

你好,正在解答中请稍等

薇老师 解答

2023-01-15 23:40

你好,2月份的时候成本发票回来,后续不用做分录。

薇老师 解答

2023-01-15 23:48

2月份的时候成本发票回来,借:主营业务成本-暂估 红字  贷:其他应付款--红字,

薇老师 解答

2023-01-15 23:53

冲红后,按收到的发票正常做分录即可。

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相关问题讨论
你好,正在解答中请稍等
2023-01-15 23:24:20
您好,一个是计入应付账款,一个是计入其他应付款,正确的是计入应付账款中,如果是法人代付了是计入其他应付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36
借其他应付款,借主营业务成本负数3
2024-01-07 10:47:39
小企业还是企业会计准则
2023-02-15 13:49:14
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