请教下:我这边资金除了财政拨款收入以外,像收到个人补缴的公积金是存入财政资金专户,用其他应收款——财政专户来核算补缴资金的收和付。在付月公积金的时候本应该是做:借:应付职工薪酬——财政代扣10,其他应付款——个人补缴公积金5;贷:财政拨款收入10,其他应收款——资金专户5。但是当时支付时候没有去冲抵其他应收款——资金专户5;付款时是直接从预算内资金支出了15.想问下这种情况下财务会计和预算会计的分录应该怎么做。
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2020-03-18
老师,你好,制造业一般纳税人销售材料,收入属于其他业务收入,而收到的钱却记应收账款,而不是其他应收款?为啥
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2022-03-19
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 与借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 的区别在于哪里?
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2021-12-15
由于3月份月工资表里有一人多发了75的工资,我做的其他应收款里了,工资表里个税多扣了395.25我做到其他应付款里了,报税的时候个税是按正确的包的,5月份工资做完账之后,我发现应付职工薪酬=管理费用工资,那我前面4月份挂账的这2个科目怎么冲掉呀?
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2016-06-03
营业外收入,为什么不能直接冲减其他应付款呢?欠他的,和他欠款。不能直接,借,其他应付款,贷,其他业务收入吗?
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2017-03-20
老师好!请问其他应付款借方有余额重分类到其他应收款需要计提坏账准备么?
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2020-03-26
2018年注册,2019年4月10日注销,据统计资产处置损益是300元,负债清偿损益是1281元(其他应付款式1281借的),清算费用是0,清算税金和附加是45,其他所得及支出是0,清算所得是多少?免收收入是0,不征收税是0,弥补以前年度亏损(2018年利润总额是-1481),2019年4月10日应纳税所得额是多少?
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2019-04-14
张某2022年在中国取得工资薪金所得180000元,同时在B国取得劳务报酬40000元,在B国已缴纳税款1000元。假定张某无其他收入,不考虑专项扣除、专项附加扣除。张某就境外所得在我国应补缴的个人所得税税款是?
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2024-01-07
老师 那一个是资产一个是负债 怎么能都行呢 我不明白啊 您说计提的时候是借管理费用 借其他应收款 贷应付职工薪酬 还是 借管理费用 贷其他应付款 贷应付职工薪酬
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2016-06-01
就是公司(比艺)旗下有个北京门店要独立核算,现在就是有个这样的问题,比如付北京门店的费用,都是从比艺公司招商银行付款,那如果把从比艺公司的借款全部放入其他应付款,作为北京门店借的比艺的款项,但是他这笔钱确实是从比艺招商出的,那这样挂往来款,不是招商银行到时候就对不上吗,比如北京店的款项有收入也是直接打到招商银行上面,作为北京门店做账就是借 其他应收款 贷 主营业务收入等,那这样招商余额不是对不上吗
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2017-07-29
老师你好,我上午问过你,之前分公司虚做了一些账,比如向法人借了现金来支付一些工资啥的,账上挂了其他应付款,那虚做的借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-某某法人,类似这种用不用去管,无法对账,其实都没发生过,我现在要跟总公司对接上的话,是不是只看其他应付款-总公司的金额,和总公司其他应收款-分公司的金额对上就行啦?
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2020-05-29
个人部分社保 有的人做其他应付款,还有人做其他应收款,还有人做应付职工薪酬-个人社保,哪个准确呢?
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2019-01-25
比如说行政单位以前账务处理问题,其他应收款和其他应付款账都不存在,本来应该通过经费支出的,结果列成往来,现在如何结转?<br>2019年行政单位会计制度财政拨款结转结余,是否应该等于财政应返还额度?其实往来账产生的主要原因:比如财政直发工资扣除代扣代缴的部份,然后又将此扣除的部份转入基本户,而支付代扣代缴时又通过零余额或财政直接支付,此时怎么做账。
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2019-03-29
个人部分社保 有的人做其他应付款,还有人做其他应收款,还有人做应付职工薪酬-个人社保,哪个准确呢?
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2019-01-25
老师,工资中扣的个人应缴社保费应该放到哪个会计科目核算啊?到底是通过应付职工薪酬科目核算还是通过其他应付款(或其他应收款)核算啊?
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2020-03-09
老师,工资五险一金计提时 : 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷:应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 支付工资时 借:借应付职工薪酬(应发工资) 贷:银行存款 其他应收款或其他应付款五险一金、个税。 支付五险一金和个税时: 借:其他应收款或其他应付款五险一金(个人承担)个税 应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 贷:银行存款 11月份社保在 12月初缴纳11月份计提入账,12月份支付11月份工资缴纳社保个税时入12月份账
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2019-12-13
公司计提工资到应付职工薪酬,到发工资就贷其他应付款工资,之前公司转有借款给他,这个可以用工资来抵扣吗,分录就是借其他应付款,贷其他应收款,这样可以吗
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2019-07-18
老师您好,我们单位有两个帐套,是这样的:有一笔收入汇错到了另外一个帐套银行账户上面,就为A吧,A帐套银行当时代收了,现在转回B账套账户上面了,出钱的那一方会计分录是做借:其他应付款 贷:银行存款 是这样吗?收钱的账户不知道要怎么做才好,因为转回来的这笔账是要做到其他业务收入里面的,如果直接做借银行存款 贷其他应收款 ,那其他业务收入怎么办,请指教
2/1109
2019-07-19
借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的其他应付款-法人,怎么处理?
3/1003
2021-04-24
你好!法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ,请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?
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2021-11-11