借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的其他应付款-法人,怎么处理?

霸气的毛豆
于2021-04-24 08:09 发布 1216次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-04-24 08:10
可以互相抵消,其实只要设置其中一个科目即可
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你说的缴纳是缴纳什么呢
2020-03-06 13:49:45
您好
如果公司先发放工资后上交社保就用其他应付款 后期支付出去
如果公司先上交社保后发放工资就用其他应收款 后期需要收回
2019-12-29 22:33:36
你好 再做一笔 借其他应收款 贷 银行存款
2019-08-26 15:49:20
您好,可以用公司抵扣,分录这样写可以的
2019-07-18 09:11:10
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2021-04-24 19:51
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