老师你好,我上午问过你,之前分公司虚做了一些账,比如向法人借了现金来支付一些工资啥的,账上挂了其他应付款,那虚做的借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-某某法人,类似这种用不用去管,无法对账,其实都没发生过,我现在要跟总公司对接上的话,是不是只看其他应付款-总公司的金额,和总公司其他应收款-分公司的金额对上就行啦?
感性的柠檬
于2020-05-29 16:53 发布 634次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

银行存款科目不是说和哪些科目有关系,你是要看你所有的资产类科目等于负债类科目加所有者权益类科目。只要你所有的科目保持这个恒等式才行的。
2022-08-12 21:57:35

你好,学员,这个看企业习惯,都可以的
2022-03-25 10:55:22

一个先发工资
一个后发工资
2021-12-15 12:31:01

同学你好,这样税务局认可的。
2021-11-09 23:06:09
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