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老师好,请问暂估一定要在下个月月初做一笔冲销月底没收回发票又做一次暂估凭证吗吗?我们去年的票都未收回来,这样每个月都要做这两笔凭证。
1/781
2020-05-08
老师,您好,请教下,咨询类公司,策划类公司,企业季报的时候可以暂估成本吗?年底把费用发票找回来,冲暂估可以吗?这样季度不是就可以不交税了吗???
1/611
2019-09-11
可不可以每个月做暂估入库,不做发出商品这个分录,下个月收到发票按实际的冲暂估,,到销售开票出去的时候再按票面来减少库存商品?这样可以吗
1/1042
2017-08-11
你好 如果18年暂估了成本 ,19年收到发票,19年收到发票以后正常做成本并结转,那么18暂估的凭证可以直接做红冲吗 还是必须用以前年度损益调整?
1/858
2020-03-12
老师您好,请教个问题,我不理解暂估入库中的“暂估应付款”是指单独设一个一级科目,还是指应付帐款下设的二级科目,还是指假定的一个供应商呢
3/2570
2016-06-28
会计上经常说的所得税倒推成本费用,最后倒推出来确定多少成本,通常会计都是暂估材料,为什么要暂估材料?这个倒推出来的成本,是主营业务成本吗?
1/1438
2018-08-08
去年12月做了暂估分录是借:成本15万贷:应付暂估款15万,现在收到了20万的票,但是开票日期是今年3月的,可以分录怎么做,可以抵汇算清缴所得税吗
1/624
2020-04-01
老师,请问19年暂估了10吨胶5万,20年胶的发票进来了,但是10吨胶是4.8万。差了2000元。冲掉19年的暂估,库存商品余额出现负数,这样要如何调整呢?
1/551
2020-03-17
我想请问下,如果一个公司货物很少,每月都要暂估货物,但开回来的货物是其他产品,可以用其他的产品冲暂估货物吗,分录怎么做,要不要红冲成本
1/654
2018-06-20
老师请教一下,2023年12月暂估收入,分录:借:应收账款 贷:主营业务收入;借:主营业务成本 贷:应付账款--应付暂估,现在2024年12月开票,入账,应该怎么做账?
7/122
2025-01-02
8月份购入库存商品暂估入库,款未付,发票也没收到,9月份初冲回暂估入库的凭证,9月10日支付货款,9.17日收到部分增值税专用发票,怎么做分录?
10/1136
2018-10-14
老师,我是查账征收的餐饮企业,当时成本不够,做了一笔暂估成本的分录: 借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估 这会发票回来了, 我应该怎么做分录呢?
2/505
2023-01-04
老师,入库单,如果没来发票,而且挂其他应付给人报销的,怎么挂暂估呢?应付款我可以先挂借:应付账款,贷:银存,只有入库单,就借:原材料贷:应付-暂估
4/487
2021-03-15
请教一下,我们公司在汇算清缴的时候账面上有未冲完的暂估,然后这一部分我们补缴了企业所得税,那账上未冲完的暂估我们怎么做分录把它冲掉呢?
1/994
2022-06-14
老师 您好 制造费用的发票下个月才能出来,那么这个月暂估的话 分录的制造费用是先写上价税合计 暂估,等下个月有明细了 再 冲 , 再编制价税分离把?
2/591
2022-01-20
在2021年库存商品暂估入库后结转成本,2022年发票进来后,单价与暂估入库时单价不一致,但是成本已经结转了,这样的话会计账怎么处理,谢谢老师
1/597
2023-03-02
请问11月暂估材料数量15000个,单价2元一个,总金额暂估30000元。12月回了材料10000个,总金额20000元,请问11月与12月的进销存怎么做?具体麻烦请列图说明
1/1399
2018-01-26
老师好,我想问一下,一部分是已开发票,另一部分是附表上填未开发票的金额,那未开发票收入要暂估入账,那应交税费-销项税是否也要暂估上去?
1/395
2020-04-29
在l月份时会计把一笔销售开出去发票,而当月也来暂估入账,到四月底仍未认证此笔销售也未暂估入帐,现在要如何处理?会出现哪些风险?谢谢
1/611
2018-04-25
老师,早上好,我们同事之前做了做一笔预付款,借预付账款,贷银行存款。现在收到发票了,之前的同事跟我说,冲暂估,应付账款(暂估)科目贷方有余额
1/860
2020-04-03
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