请问11月暂估材料数量15000个,单价2元一个,总金额暂估30000元。12月回了材料10000个,总金额20000元,请问11月与12月的进销存怎么做?具体麻烦请列图说明
美丽人生
于2018-01-26 12:47 发布 1409次浏览
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学员你好,11月份暂估的材料在12月份的时候需要予以冲回,重新录入准确的购进材料。
2018-01-26 13:53:17

没有发票回来吗?发票回来才冲回暂估。
2019-01-09 12:00:03

您好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是:
1、上月暂估成本:
借:原材料
贷:应付账款-暂估款
2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:
借:原材料
贷:应付账款-暂估款
3、取得发票后,编制正式入帐分录:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2020-03-24 18:40:20

借主营业务成本-50贷库存商品-50
借库存商品-50贷应付账款-50
借库存商品45贷应付
借主营业务成本45贷库存商品45
2019-08-30 11:12:18

1,冲回1000
3,之间的差异一般不处理
2016-05-19 10:14:04
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