老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,早上好,我们同事之前做了做一笔预付款,借预付账款,贷银行存款。现在收到发票了,之前的同事跟我说,冲暂估,应付账款(暂估)科目贷方有余额
答: 同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
老师,购买办公家具预付了一部分款,但是月底了,货没到发票也没回来,我是不是做应付或者预付?平时应付账款和预付都比较少。除了这两个科目是不是不能入其他的科目?是不是借:应付账款 /预付账款 贷:银行存款
答: 你好,计入预付或应付账款核算就是了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问采购预付货款,借预付账款,贷银行存款,但是单位没有设置预付预收账款科目的,是借应付账款贷银行存款吗?
答: 您好,可以使用应付账款科目,。


VE。 追问
2020-04-03 09:07
小叶老师 解答
2020-04-03 09:09
VE。 追问
2020-04-03 09:14
小叶老师 解答
2020-04-03 09:17
VE。 追问
2020-04-03 09:22
小叶老师 解答
2020-04-03 09:30