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为什么我们给我们的供应商支款,以前会计做的,借应收账款贷银行存款,不是记应付账款么
1/885
2019-09-16
单位要求对报表数据说明,应收款,其他应收等,怎么做说明呢
3/426
2016-07-11
借;应付职工薪酬3000 贷;其他应收款-社保 300贷 其他应收款-医保200 贷 现金 2500 借;管理费用 3000 贷应付职工薪酬-工资 对吗 关于工资的发放,我们会计是这么做的
1/590
2017-02-12
坏账准备,按正常来说,收回已确认的坏账对应收账款的账面价值是不会有任何变动的吧,因为收回已确认的分录为,借:应收账款贷:坏账准备,借:银行存款贷:应收账款,借:坏账准备贷:资产减值损失――计提坏账准备
1/2274
2018-12-16
我们是被挂靠方,收到挂靠人转来的税金怎么做账?可以这么做吗,收到税金时:借:银行存款 贷其他应付款-税金 同时做 借:其他应付款-税金 贷:应交税费 ,支付税局税费时,借:应交税费 贷:银行存款
1/2532
2021-02-02
公司质量认证费用先付款了未收到发票,分录是“借预付账款,贷银行存款”还是“借其他应付款,贷银行存款”?
1/916
2018-09-03
老师你好,请问公司借款公司总经理一笔款,走的是其他应收款,分录:借:银行存款 贷:其他应收款 ,冲之前的其他应收款借款,但是借款比之前应充的其他应收款的款多,出现赤子,我是按赤字保存凭证还是走其他应付款?
1/740
2019-07-29
老师 我有一笔欠款要确认主营业务收入,未开票,税怎么计提呢? 借:应收账款 贷:主营业务收入 待转销项税额 这样吗?
4/728
2021-05-07
四月份做了暂估20元,借:库存商品20,贷应付账款20,借发出商品20.贷库存商品20,五月份收到发票40元,是不是就冲暂估借应付账款20,贷库存商品20,然后借库存商品34.19,借应交税费-进项税5.81贷预付账款40元
7/669
2017-06-12
您好老师,公司开座谈会,酒店返的佣金我们得开票,然后佣金冲减成本,账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 我们开票以后:借:主营业务成本(负数)借:预收账款(正数)贷:销项税(正数),这里计入预收账款还是其他应收款?
2/153
2023-03-30
老师,我2022年3月份收到了2022年全年的维修费用的发票,1月和2月已暂估入账,借:制造费用,贷:其他收款暂估进项税,贷:应收账款!3月份我已经收到这张票,我应该怎么做账?发票价税合计27500!合同是一次性签一年的
3/582
2022-03-21
其他应收款—个人所得税余额是在贷方吗?其他应收款—个人部分社保费余额是在借方还是在贷方呢?
1/3061
2018-01-27
下面两笔分录有什么区别 借:其他应收款 --黎明 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:其他应收款--黎明 400
1/1679
2017-06-01
您好老师,年末应收账款借方余额12500,贷方余额30000,余额表应收账款贷方余额30000-12500=17500,还用计提坏账吗?
1/641
2023-01-29
借:银行存款4,329 贷:长期应收款-应收融资租赁款 3,700 这个会计分录是不是借方数字不对呢?
1/894
2019-06-08
老师好,新接的一家建筑公司的账做的比较乱,没有启用银行存款这个科目,现在现金余额有1000多万,应收有3000多万,造成这个情况的原因是,如果向外开票的话,他做借现金贷主营业务收入,如果有发票材料票交来的时候她做借原材料贷现金。其他有关银行存款的往来,她全部没有做。公司主要做挂靠业务,假如说项目a打来款购买材料,咱们做借银行存款贷其他应付款a项目,给材料厂商打款的时候做借原材料贷银行存款,然后我们收到甲方的款再打给a项目的时候,我们做借其他应付款a项目代银行存款,现在的问题是,如果我们现在打款给a项目,由于原来没有做借银行存款贷其他应付款a项目这一笔,怎么做分录呢??
2/1000
2019-08-11
老师,请问一下专款专用的财政补贴资金为什么有的计入专项应付款,有的计入递延收益呢?两者一样吗?
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2022-04-16
销售产品开出发票时做分录借:主营业务收入贷应收账款,收到货款做的分录是不是借银行存款贷主营业务收入
2/1558
2017-01-02
老师好,一般纳税人企业要注销,货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款均有余额,其中应付账款、其他应收款和其他应付款都是负的,账是之前代理记账公司做的,有些款大概率是不能再收回来的了,我要怎么调平啊?
1/2550
2020-05-18
应收账款账面价值=应收账款余额-坏账准备 资产负债表应收账款=应收借+预收借-坏账 1,3选项为什么对呢
3/1441
2018-10-09
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