老师2019年之前我都是计提工资用管理费用,应付工资没有用应付职工薪酬,2020年一月份做外账时候我改用应付职工薪酬计提工资可以不?
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2020-02-11
老师请问,我们公司每个月工资都是老板个人卡付款的,做账时都做在其他应付款_老板。于借款的形式这样有关系吗?还是要补什么手续 ?
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2021-01-13
老师好,请教下我这边:其他应付款-代扣交职工五险一金 12月份 期末数(借方231.6元),现在补扣五险一金399.72元,又补交了168.12元,这个分录咋做啊,我这边发工资是当月发当月工资,麻烦您看看这个分录正确不
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2024-01-26
收到生育津贴,产期已发工资,冲掉之前发的工资 借:银行存款 10,522.80 贷:应付职工薪酬-工资 10,522.8 借:管理费用-工资 -10522.8 贷应付职工薪酬-工资 -10522.8 老师这样做分录对吗,感觉应付职工薪酬工资科目没变化
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2020-09-19
装卸公司的工资,工人的直接进入成本,是不是:借:主营业务成本。贷:应付工资。借:应付工资。贷:银行
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2017-02-11
员工的生育津贴发放23455元,公司减掉之前发放的工资22014元,这次员工直接领了剩下的1440元,进来的23455元我能直接挂其他应付吗!
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2018-08-27
老师,我想问一下。我这里有个员工想要补缴入职前的医保,并且这一部分(个人跟单位部分都由其个人自己承担,采用在本月工资中代扣)。我目前是将代扣钱(单位部分跟个人部分一起放在其他应付款里)。等这个账务处理好了之后,发现其他应付款上面还挂着单位部分的钱。我这个要怎么处理?
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2021-11-23
前会计八月挂了其他应付。九月付八工资又没冲,直接冲的应付工资。这个账怎么调?
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2018-05-11
老师:计提公司设保,借:管理费用——社保582.99,贷:应付职工薪资582.99,借管理费用——工资14400,贷:应付职工薪资14400。支付:借:应付职工薪资14400,贷:其他应付款——员工社保1046.31,银行存款13353.69,借:应付职工薪酬582.99,其他应付款——员工社保1046.31,贷:银行存款1629.3,存在银行存款只扣了1629.23,多了0.07,这个0.07是要做什么科目
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2020-05-12
老师,6月份计提工资了,但是发放的时候有一个人的工资没发,也没有记入其他应付款。7月份给这个人发放工资的时候,如何做分录呢?
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2020-07-29
老师 我公司的歺费每月都从工资里扣员工工资扣除,我写的分录是计提时借:管理费 货:应付职工薪酬一工资,发放时 借:应付职工新酬一工资 货:银行存款 其他应付款一食堂歺费 应该社保费一个人,付食堂费用时 借:应付职工薪酬一工资 货:银行存款 对吗?
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2021-02-02
老师假如我们公司应付职工薪酬工资是1百万计提多少合适?这个计提工资是按照什么依据来计提呀计提比例是多少啊
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2022-06-13
老师,您好。我们这边有驾驶外包人员,他们的工资结构是:基本工资1000、绩效工资2000、长途服务费500、其他补贴100、、、、,我9月计提工资的时候做账:借劳务成本-工资3600 贷应付职工薪酬-基本工资1000 绩效工资2000 奖金及津贴600;后面我10月发放的时候我发现我之前做错了,我应该这样做才是对的:借劳务成本-工资3100 长途服务费500 贷应付职工薪酬-基本工资1000 绩效工资2000 长途服务费500 奖金及津贴100;请问老师我10月该怎么处理。
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2022-11-11
老师,那要是计提工资的话,这样是不是在应付职工薪酬的基础上减去相应的金额,在未分配利润上加上相应的金额就可以啊?
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2015-07-14
老师,计提工资,应付职工薪酬就等于实发数对吧?
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2023-07-14
老师 你好,请问工会经费的计提基数,是贷方应付职工薪酬--工资的总额吗?还是工资表里应发工资的总额?工资表的应发工资里有包含了补贴也就是应付职工薪酬--福利费的
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2017-11-03
应付职工薪酬是工资实发吗 还是 是应付职工薪酬-失业保险?
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2017-09-12
发放工资里面有职工请假扣款分录:借应付工资,贷其他应付款,银行存款对吗
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2019-02-20
应付工资是哪些组成 的,划分不清哪些职工薪酬二级科目是计入应付工资的
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2017-04-16
我计提时不做,发放才做,结果好像跟你一样,也是对的吧 分录 计提工资:计提应发工资借:管理费用等 货:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-代扣员工餐费 银行存款等 支付餐厅餐费:借:其他应付款-代扣员工餐费 贷:银行存款等
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2015-09-10