增值税主表上,哪一列的数字是全年的已缴税款合计 问
您好,直接看本年累计这里就有 答
老师 我们是酒店业务,客人在携程上下单两晚,但是临 问
你的财务系统直接冲冲一笔重复的 答
老师,请问一下我们有一张材料的发票,可以先入账不 问
可以的,计入应交税费-待认证进项 答
老师,上午好!企业房产税从租计征,2025年1-10月未申 问
若无法在电子税务局补申报,要大厅补申报 答
老师,公司两种产品互换,比如A产品做其他出库,成本是 问
同学,你好 其他出库,那就是销售出库 其它入库,就是采购入库,做购进分录 答

发放工资里面有职工请假扣款分录:借应付工资,贷其他应付款,银行存款对吗
答: 你好,这个计提时应该按照扣款后计提。你是按照什么计提的
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放工资时分录:借;应付职工薪酬贷:银行存款 其他应付款应交税费。其他应付款是没发的工资,对不对这样做
答: 你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
老师计提工资分录是不是借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,发放:借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款,贷:银行存款?
物业公司计提工资,发放工资,有代扣社保,公积金,分录,计提,借,管理费用_工资,贷应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,贷其他应收账_社保,其他应收款_公积金,银行存款,这样分录对吗?
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
老师,假设2月份到了3月份没有发放,那3月末是不是要做以下分录:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-工资然后等4月发放的时候,做分录:借:其他应付款-工资 贷:银行存款




粤公网安备 44030502000945号



安好 追问
2019-02-20 11:05
小惑老师 解答
2019-02-20 11:07
安好 追问
2019-02-20 11:15
小惑老师 解答
2019-02-20 11:16