老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体 问
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
注册资本实缴需要缴纳什么税费?具体怎么操作流程 问
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
老师 这个B 怎么理解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
电子税务局固定在产发票关联的做法流程? 问
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联,选发票绑定资产 校验提交 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

发放工资里面有职工请假扣款分录:借应付工资,贷其他应付款,银行存款对吗
答: 你好,这个计提时应该按照扣款后计提。你是按照什么计提的
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
发放工资时分录:借;应付职工薪酬贷:银行存款 其他应付款应交税费。其他应付款是没发的工资,对不对这样做
答: 你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
老师计提工资分录是不是借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,发放:借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款,贷:银行存款?
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
老师,假设2月份到了3月份没有发放,那3月末是不是要做以下分录:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-工资然后等4月发放的时候,做分录:借:其他应付款-工资 贷:银行存款
物业公司计提工资,发放工资,有代扣社保,公积金,分录,计提,借,管理费用_工资,贷应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,贷其他应收账_社保,其他应收款_公积金,银行存款,这样分录对吗?




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安好 追问
2019-02-20 11:05
小惑老师 解答
2019-02-20 11:07
安好 追问
2019-02-20 11:15
小惑老师 解答
2019-02-20 11:16