报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
其他应付款是指 除了应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外 的其他各项应付、暂收的款项吗??书本是这样定义的哦。。。难道改了??为什么CD对的??
答: 你好,教材这儿应该是改了,这个题目还是之前的答案
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发放工资时分录:借;应付职工薪酬贷:银行存款 其他应付款应交税费。其他应付款是没发的工资,对不对这样做
答: 你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
我们公司给其他公司开的服务费发票,然后收到钱,再发给员工,分录开发票:借应付职工薪酬贷其他应付款贷应交税费。收到钱:借银行存款 贷应付职工薪酬.发给员工:借其他应付款贷银行存款 .老师这样做账对吗
7.其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,包括应付短期租赁固定资产、租入包装物等,但是不包括存入保证金。()对。错
老师 您好 还是咨询一下刚才发放工资的问题 本月工资挂账,下月发放 本月 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 应交税费 这样可以吗









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幸福 追问
2019-10-28 15:27
邹老师 解答
2019-10-28 15:27