增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我们公司给其他公司开的服务费发票,然后收到钱,再发给员工,分录开发票:借应付职工薪酬贷其他应付款贷应交税费。收到钱:借银行存款 贷应付职工薪酬.发给员工:借其他应付款贷银行存款 .老师这样做账对吗
答: 你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:银行存款 贷:应收账款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:请问个人社保也由公司全额缴纳 怎么做分录呢你看看这样做行不行计提时:借:费用 贷:应付职工薪酬(公司)发放时:借:应付职工薪酬 贷:应交税金——个税 其他应付款——社保(个人) 银行存款支付时:借:应交税费——个税 其他应付款——社保(公司+个人) 贷:银行存款对冲:借:应付职工薪酬——公司 其他应付款——个人 贷:其他应付款——公司+个人如果税前加工资再扣社保 这么做是不是会多交所得税
答: 没有,不影响这样分录是对的










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