老师好,请教下我这边:其他应付款-代扣交职工五险一金 12月份 期末数(借方231.6元),现在补扣五险一金399.72元,又补交了168.12元,这个分录咋做啊,我这边发工资是当月发当月工资,麻烦您看看这个分录正确不
听雨
于2024-01-26 11:13 发布 271次浏览

- 送心意
谢谢老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-01-26 11:14
同学您这个分录是正确的
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您好
当月缴纳当月的社保也需要计提
当月发上月工资的时候扣除上个月的社保
2020-05-28 12:55:01

你好,你的意思还是每月按照8333申报个税吗?
2019-01-16 18:15:23

你好,没有发完的工资挂在应付职工薪酬就可以了
2018-10-08 11:48:35

你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44

你好; 借管理费用- 社保 贷 应付职工薪酬-社保 ; 借 应付职工薪酬-社保 贷其他应付款。 这样挂才合理的
2021-11-23 11:28:21
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