老师,6月份计提工资了,但是发放的时候有一个人的工资没发,也没有记入其他应付款。7月份给这个人发放工资的时候,如何做分录呢?
米可米可
于2020-07-29 11:17 发布 1298次浏览

- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-29 11:18
你好,那么就是应付职工薪酬是有余额,余额就是这个人的工资,对么?7月发的时候直接按总数冲减应付职工薪酬就可以。
相关问题讨论

你好,那么就是应付职工薪酬是有余额,余额就是这个人的工资,对么?7月发的时候直接按总数冲减应付职工薪酬就可以。
2020-07-29 11:18:56

不是老板私户发吗,咋又备注了,你这个实际没有发?借应付职工薪酬 工资 -7600 贷其他应付款 -7600 收到款做借银行 大其他应付款老板明细9800 发工资做借应付职工薪酬 工资 7600 贷银行
2020-06-11 13:08:33

对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02

您好
可能是法人代公司发放的工资
2019-07-05 14:41:05

同学,9月工资9月计提,10月发放是没有错的?不是很明白同学的疑问是?
2022-03-17 16:42:41
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米可米可 追问
2020-07-29 11:21
立红老师 解答
2020-07-29 11:32