公司四月份计提工资7600,发放工资7600元,发放时贷方科目记入了其他应付款-xxx(法人)五月份的时候,公户收到了9800元,备注的用途是工资,该如何做分录呢?
Quorra's chord.
于2020-06-11 13:05 发布 891次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-11 13:08
不是老板私户发吗,咋又备注了,你这个实际没有发?借应付职工薪酬 工资 -7600 贷其他应付款 -7600 收到款做借银行 大其他应付款老板明细9800 发工资做借应付职工薪酬 工资 7600 贷银行
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你好,那么就是应付职工薪酬是有余额,余额就是这个人的工资,对么?7月发的时候直接按总数冲减应付职工薪酬就可以。
2020-07-29 11:18:56

不是老板私户发吗,咋又备注了,你这个实际没有发?借应付职工薪酬 工资 -7600 贷其他应付款 -7600 收到款做借银行 大其他应付款老板明细9800 发工资做借应付职工薪酬 工资 7600 贷银行
2020-06-11 13:08:33

对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02

您好
可能是法人代公司发放的工资
2019-07-05 14:41:05

同学,9月工资9月计提,10月发放是没有错的?不是很明白同学的疑问是?
2022-03-17 16:42:41
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