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我们公司员工的社保个人承担部分和办公室房租摊销使用其他应付款核算的,年终资产负债表其他应付款显示负数,审计公司把这两个数据调整到其他应收款里面显示了,那我2018账上怎么把挂在其他应付款上的数字调整到其他应收款上面?还有就是之前有一笔职工教育经费挂在了应付工资里面,审计也给调整到了其他应收款里面了,我想问问这样的往来账我该怎么改
1/855
2018-04-17
请问一下我们公司工资,由基本工资+岗位工资+学历补贴+通讯费补贴+交通补贴等组成。基本和岗位5000元,其他补贴3000元。计提工资的时候是全部计入应付职工薪酬-应付职工工资8000?还是要把各项补贴计入应付职工薪酬-应付奖金、津贴和补贴科目里面?
2/2268
2020-01-08
应付工资没有计提是按照直接发放做账的,借应付工资贷银行存款可现在资产负债表上应付工资显示负数,那是不是要做计提调整啊?那会计分录如何做呢?
3/808
2019-04-04
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
1/1874
2019-11-29
审计局能够审计工会吗
1/2172
2017-06-07
老师 交通补贴计入 应付职工薪酬–工资还是 应付职工薪酬–福利费?
2/1653
2019-07-06
老师,我当月计提27900元,但因账号错了少发一个人,银行又退回是3500元,我分录:计提借:管理费用 应付工资27900贷:应付职工薪酬应付工资27900;发工资,借:应付职工薪酬27900贷:银存27900;退回的工资和确认账号后发给员工工资的分录怎么做?
2/189
2021-03-03
假如:计提工资是 借:管理费用—工资10000 贷:应付职工薪酬—工资10000 发放时:借:应付职工薪酬—工资 10000 贷:银行存款 9800 其他应付款—应付个税 200 这样看来工资里面的个税虽然是员工个人承担,因为计提了,所以仍然算做了企业的费用???这样吗
1/1017
2020-07-05
计提工资是按应付工资计提,如果实发工资跟计提工资数额不一样,该怎么处理?
1/1753
2017-10-09
我想问下社保基数跟应发工资不一致时,社保年审应发工资如何填列?
1/1079
2019-05-11
我是新会计,我们是工程施工企业,采购来申请付款的时候,我除了要审核付款申请单外,还要审核合同么?
1/1128
2018-01-27
发放某月工资,工资算6个人的,应发工资16000,预支了5000,报销费用16000【报销费用怎么是计入贷方的其它应付款呢?】
1/651
2019-06-18
老师您好,我是建设单位,支付施工方的工程款资金审批表中包括农民工工资和工程进度款,支付的工程款和农民工工资分别开的发票,那在基建帐中应如何入账呢
1/462
2021-04-02
老师公司承担个人所得税费用会计分录怎么写? 计提时:借-管理费用工资2500 贷:应付职工薪酬工资2500 支付工资时:借-应付职工薪酬工资2500 贷:应交税费个人所得税50 银行2000
1/1082
2018-12-03
老师,你好,请问计提工资的会计分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬;还是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,贷其他应收款-社保费
2/844
2021-01-10
计提工资 工资53000,公司社保8116.24,员工代扣4029.27 做分录为什么要做借:管理费用811.624,应付职工薪酬4029.27贷:其他应付款12145.51 计提不是要应该贷记应付职工薪酬吗
1/781
2016-11-06
建筑工程审计,财务那块应注意什么?
1/1048
2017-04-24
老师我们交社保分录是这样写的吗? 计提社保:借:管理费用――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:应付职工薪酬――社保费691.75 计提工资:管理费用――工资4000 贷:应付职工薪酬――工资4000 发工资时:借:应付职工薪酬――工资4000 贷:现金 4000 交社保时:借:应付职工薪酬――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:银行存款691.75
1/536
2020-01-08
如果2020.4月在境内工作15天,在境外工作15天,比如月工资是10000,由境内支付,应税所得额怎么计算呀
1/714
2020-07-30
老师。设计公司人员工资这么做对吗。设计人员工资计提,借:劳务成本—设计人员工资,贷:应付职工薪酬。发放,借:应付职工薪酬,贷:银行存款。结转劳务成本,借:主营业务成本,贷:劳务成本—设计人员工资。管理人员工资,借:管理费用—工资,贷:应付职工薪酬。
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2019-07-15
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