比如基本工资5000,其中一个员工补贴100应付工资5100,那么在应付工资5100还要扣除社保450个税50实际付工资4600,银行付款工资4600,这个计提工资和实际发放工资分录这边怎么写
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2019-04-09
这个分录要怎么调回来?计提:借:管理费用-开办费 6000 贷:应付职工工资 6000发工资:借:应付职工工资 6000 贷:应交个税 5000 银行存款 55000交个税时发现个税只需要交1000,应付工资算少了,少算的工资用现在支付了,应该怎么写调回来的分录?
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2019-02-13
老师, 请问10月工资11月发, 10月的账上计提工资,但这个分录(借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个税)是记在10月还是11月呢?
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2024-11-11
在做工资账时一直是:先计提:借:管理-工资,贷:其他应付,贷:应付职工薪酬。支付当月社保:借:管理-社保,借:其他应付,贷:库存现金。次月支付工资时:借:应付职工薪酬,贷:库存现金。这样做,有什么问题吗?
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2019-01-09
支付工资 借 应付工资 贷银行存款 还需要预提不
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2022-02-14
1)工资里扣个税,借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个税 扣社保:借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保,这个分录怎么理解?2)月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛?
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2015-10-28
借:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44    贷:其他应收款-社保 1766.10         其他应收款-公积金 226.00         其他应付款-王雨墨 9078.34 结转8月份工资  借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44     贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 老师好,问一下软件有结转功能,还需要手工入结转到管理费用吗?
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2019-11-06
小规模注销,其他应付款那里有数字怎么办,5万。这笔钱是法人的,公司没有报过收入,只能跟法人借款发工资,请问这笔钱怎么处理
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2017-10-24
老师,您帮我想一下,说一个女职工4月份报销生育津贴1000,社保局打了1000进来,挂的是其他应付款贷方,后来给她打了8000块,那其他应付款的贷方一直挂着2000,这2000应该是打给的工资的,但是一直没处理,给她发工资的时候走的正常分录,现在这个女职工已经离职了,也不给她发工资了,那这个其他应付款的贷方怎么做平呢
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2019-11-10
22年发放工资凭证,前任会计为平账,做到贷方其他应付款法人,但实际未发放,2023补发这笔工资,账务要怎么处理?
1/207
2023-10-19
老师您好,请问发放工资时贷方科目是:其他应付款-法人借款是什么意思呢?
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2019-11-14
老师,2021年1月份会计把发放工资挂到法人往来账上了,我现在要调整,把这笔款从法人头上冲掉(借:其他应付款_法人),贷方科目应该是啥呀?
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2022-02-24
老师:麻烦问下法人给员工支付工资,发放工资凭证贷方计其他应付款-法人姓名?
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2022-04-08
老师,我前任报销招待费,发工资都做了其他应付款,法人,这样对吗?
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2020-06-05
账之前5年的账都是外账会计做的,银行账他们有几年没给我们做,所以和实际对不上,应收,应付全部都是挂账,余额都累计到几百万了,发工资和支出全部走的其他应付款,余额也有上百万了,库存更是乱的不得了,现在想整一下,该如何调账和整理期初数,
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2018-08-20
公司是一般有限公司,其他应付款转实收资本,认缴会转实缴吗?要不要去工商局变更备案??
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2020-05-12
其他应付款转实收资本需要到工商局验资备案吗,我只做内账,如果不验资备案的话,那其他应付款就这样一直挂下去吗
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2017-08-07
对账发现把2017年一个月的工资凭证做错了,应发工资57211.83,实发33597.16,扣的23614.67是社保金当时应做其他应付款,当时因漏附工资明细表,按银行业务单把凭证做成 借 事业支出33597.16,贷 零余额账户用款额度33597.16,现在怎么更正呢?
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2019-02-11
计提工会经费是按照 “应付职工薪酬”*2% 还是 “应付工资”*2%呢?
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2022-04-08
结转本月应付职工工资
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2023-12-23