送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-20 21:21

你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款

徐阿富老师 解答

2018-08-20 21:25

2,核对实际库存和账面库存,如果实际库存少于账面库存,那将差额做销售收入,使账实相符 
3。应收应付和对方核对,设置调整差额这样一个子目。将差额都归集到这个子目里。

上传图片  
相关问题讨论
你好,让另一家公司(也是老板的)直接转员工账户发工资 你家账户是入其他应付款
2022-01-11 18:19:52
你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款
2018-08-20 21:21:16
不合理的啊,如果真实合理存在可以,否则不应经常挂的,是不是实收资本没有啊
2017-09-11 07:45:24
你好,只能是继续挂在账上了
2016-06-07 16:47:46
你好 可以还给老板 让老板来报销
2019-12-25 10:44:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...