账之前5年的账都是外账会计做的,银行账他们有几年没给我们做,所以和实际对不上,应收,应付全部都是挂账,余额都累计到几百万了,发工资和支出全部走的其他应付款,余额也有上百万了,库存更是乱的不得了,现在想整一下,该如何调账和整理期初数,
段会计
于2018-08-20 21:12 发布 4813次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-20 21:21
你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款
相关问题讨论

你好,让另一家公司(也是老板的)直接转员工账户发工资
你家账户是入其他应付款
2022-01-11 18:19:52

你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款
2018-08-20 21:21:16

不合理的啊,如果真实合理存在可以,否则不应经常挂的,是不是实收资本没有啊
2017-09-11 07:45:24

你好,只能是继续挂在账上了
2016-06-07 16:47:46

你好 可以还给老板 让老板来报销
2019-12-25 10:44:35
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徐阿富老师 解答
2018-08-20 21:25