- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
相关问题讨论

借:其他应付款-法人
贷:银行存款
2023-10-19 16:14:47

你好,是的,是这样的
2022-04-08 18:01:10

您好!我不知道您发工资的时候怎么做账的。正确的做法是,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
您可以做红字冲减之前的凭证,然后做正确的。
2016-10-18 10:52:54

不实际发放的工资不能税前扣除的
2023-11-23 09:53:46

你好,发放工资时,贷方为其他应付款,说明这个工资款项是个人垫付的
2021-09-15 07:57:04
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