送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-12-23 12:40

您好, 工资付了后 
借:应付工资 
贷:银行存款 
借:本年利润 
贷:管理费用-工资

上传图片  
相关问题讨论
您好, 工资付了后 借:应付工资 贷:银行存款 借:本年利润 贷:管理费用-工资
2023-12-23 12:40:29
你好 借 应付职工薪酬 -工资 36000 贷 银行存款 36000
2020-06-27 10:43:41
你好 你的问题是做分录的话; 你说的结转是当月是计提了 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 月末结转损益的话 是做 借本年了利润 贷管理费用-工资等
2020-02-03 10:21:45
借销售费用2000贷应付职工薪酬2000 借销售费用福利费用280应付职工薪酬福利费用280
2023-11-01 08:10:48
你好借销售费用工资,贷应付职工薪酬工资 借,销售费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费280 然后借应付职工薪酬,工资两千。 借,应付职工薪酬,福利费280 贷,银行存款。
2024-01-16 14:41:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...