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确定款项收不回来了,用贷:坏帐准备,借:应收帐款,但是后来人家良心发现又还钱了,为什么要借:应收帐款,贷;坏帐准备呢?,借应收我知道是增加应收,然后收到款时借;银行存款,贷;应收帐款,但是为什么坏帐准备贷方会挂着金额,不是已经收回来了吗?
1/623
2022-04-09
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25还是做⑤贷:主营业务收入 -12679.25 贷:预收账款12679.25
1/608
2019-12-25
合作社收到财政补贴款,贷方是专项应付款,还是专项基金呢
1/1356
2019-10-27
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
1/4179
2017-12-27
我们公司月初先收了工程款400万,但是月底按照施工完成比例计算收入的话,应该是160万,那我开票和收款的400万应该怎么记账啊?我现在是借:应收账款400万,贷:销项税额,主营业务收入;收款的时候是借:银行,贷:应收账款
1/1136
2020-01-14
工程款结算是这样写分录吗,借应收帐款贷主营业业务收入 应交增值税,销项税。收到钱,借银行存款贷应收帐款, 然后计提税金怎么写分录
1/1081
2018-05-10
对方打过来的款是含 税,那我这工程结算也是含税啊, 借:应收,贷:工程结算 这款扣了管理费和预收税款,转给挂靠人 借:其他应付款~挂靠人 贷:应交税费~预收税款 应交税费~销项税 银行存款 分录这么处理可行
1/1298
2019-04-24
老师,请问,1:从小额贷款公司借的超过一年的款账务处理,收到款项时:借 银行存款 贷 长期借款 计提利息,借 财务费用,贷 应付利息 支付利息 借 应付利息 贷 银行存款 是这样处理吗?2:员工帮公司在银行按揭的贷款,公司收到款和还利息的账务怎么处理?
1/1434
2019-11-22
老师:预收货款20万借方,可不可以做成应收贷方呀?
1/356
2021-11-30
采购商品收到发票,借材料采购,进项,贷应付账款,付款时候:借应付账款贷银行存款 月末没有收到发票,借库存商品贷应付暂估款,请问这个流程对吗
2/328
2022-02-22
老师您好:假如我和甲方签订了一份100万的劳务合同 未付款 摘要:劳务费 借:应收账款100万 贷:主营业务收入99万 贷:应交增值税-销项税 1万 第一次付款50万:借:银行存款-XXX支行 50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 第二次付款50万:借:银行存款-XXX支行50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 还是借:应收账款-XXX有限公司50万 贷:银行存款50万 谢谢
5/1564
2024-02-14
老师,应付账款余额在贷方,现在收到进项发票,怎么冲减应付账款贷方金额
1/1866
2019-08-15
垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
1/662
2018-07-02
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
6/684
2021-01-20
老师请问从开票到结转成本这些步骤是不是有问题 1借应收账款xx项目 货主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 2借银行存款 贷应收账款xx项目 转给项目经理3借其他应付款 贷银行存款 4借工程施工 贷其他应付款 5主营业务成本 工程施工XX材料
1/441
2019-09-05
老师您好 请问贷款及应收款项 属于流动资产吗
1/1181
2022-03-21
快账建账的重分类不是很明白报表问题:资产负债表的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款是如何取数的,① 应收账款项目=应收账款明细科目借方余额 预收账款明细科目借方余额-计提的相应的坏账准备明细科目余额(小 企业会计准则不需要计提坏账准备)② 预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额 预收账款明细科目贷方余额③ 应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额 预付账款明细科目贷方余额④ 预付款项项目=应付账款明细科目借方余额 预付账款明细科目借方余额这是科目回答的重分类,但是这样处理之后的应收应付预收
5/2473
2017-05-24
公司是往来款项,设计其他应收款还是应收款项,往来款项怎么调账,还有和发票有什么关系
3/907
2017-06-07
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
1/427
2017-07-12
买进:借固定资产进项贷应付账款3450 卖出:借应收帐款3450贷其他业务收入销项 价格一样的,这样科目对吗?
4/581
2022-03-25
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