工程款结算是这样写分录吗,借应收帐款贷主营业业务收入 应交增值税,销项税。收到钱,借银行存款贷应收帐款, 然后计提税金怎么写分录

胡会兰
于2018-05-10 18:06 发布 1207次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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按照当期(销项税额-进项税额)的差,做增值税分录
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2018-05-11 09:02:08
不是的
开票时确认收入,结转成本
借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
同时工程施工,工程结算对冲 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利(或在借方)
2016-05-24 11:48:08
你好,内账这样的话是可以的。
2019-09-17 10:39:41
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 16:24:54
您好
借:发出商品 (成本价钱)
贷:库存商品 (成本价钱)
卖货开具发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
结转成本
借:主营业务成本
贷:发出商品
收回货款
借:银行存款
贷:应收账款
2019-12-31 14:02:04
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