老师,工程完工后结算,确认结算,1借:应收账款贷:工程结算 2款项没收回,结转成本,借:主营业务成本,借:工程毛利 贷:应收账款。3冲平借:工程结算 贷:工程毛利和施工成本。这时候应收账款是平的,但是实际上这笔款没收回来。分录错了,应该怎么做?
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2019-08-01
资产负债表中应收账款和预售款项和科目余额表对不上,检查公式没问题,科目余额表中应收账款借方科目为287460.46 元, 预收账款贷方余额为65494.28元。到资产负债表中的应收账款一栏是415332.36元。无坏账。
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2017-04-13
垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
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2018-07-02
我的20年1月资产负债表的期初余额不等于19年12月期末余额,究其原因是,其他应收款和其他应付款项目的差异,我在网上查询了下这两个科目的填列方法得到的是以下这个公式: 其他应收款在资产负债表上填其他应收款借方发生额+其他应付款借方发生额 其他应付款在资产负债表上填其他应收款贷方发生额+其他应付款贷方发生额 但我不理解,不是应该和应收账款和预收账款的填写原理是一样吗,(应收账款=应收借余+预收借余-坏账准备,而预收账款是预收账款贷方余额+应收账款贷方余额-坏账),我应该怎么理解,已经不清楚什么是正确的了
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2020-03-19
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
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2021-01-20
关于坏账的账务处理是这样吗? 计提坏账:借资产减值损失 贷坏账准备 发生坏账时:借坏账准备 贷:应收账款 已确认并转销的应收款项又收回来的:借应收账款 贷坏账准备 借银行存款 贷应收账款
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2018-05-11
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
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2017-07-12
老师,公司没有设置预收账款科目,应收账款有贷方余额,公司把预收的款项退回,是不是这样做分录借应收账款负数,贷银行存款呢
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2021-05-11
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
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2019-03-20
老师,您好,医药公司一般纳税人,购入货物同时收到发发票和货,借:库存商品 进项税额 贷:银行存款,因为想通过往来科目才知道是哪个供应商,同时付款收货收到发票都要多录一笔,借:库存商品 进项税额 贷应付账款,然后再:借应付账款,贷银行存款,对吗
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2021-03-21
确认一笔收入 收入确认 借:应收账款:88808 贷:主营业务收入: 83781.13 应交税费-应缴增值税-销项税额:5026.87 收到款项 借:银行存款:88808 贷:应收账款:88808 收到服务费发票5853.46元(普票) 借:应收账款:5853.46 贷:主营业务收入:5522.13 应缴税费-应缴增值税-销项税额:331.33 同时借:销售费用, 老师 我是一般纳税人收到普票是这样做的吗?
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2022-12-22
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
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2017-12-27
合作社收到财政补贴款,贷方是专项应付款,还是专项基金呢
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2019-10-27
确定款项收不回来了,用贷:坏帐准备,借:应收帐款,但是后来人家良心发现又还钱了,为什么要借:应收帐款,贷;坏帐准备呢?,借应收我知道是增加应收,然后收到款时借;银行存款,贷;应收帐款,但是为什么坏帐准备贷方会挂着金额,不是已经收回来了吗?
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2022-04-09
之前的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应付账款-某某公司 借:应收账款-某某公司 贷应交税费-销项税额
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2017-06-19
对方打过来的款是含 税,那我这工程结算也是含税啊, 借:应收,贷:工程结算 这款扣了管理费和预收税款,转给挂靠人 借:其他应付款~挂靠人 贷:应交税费~预收税款 应交税费~销项税 银行存款 分录这么处理可行
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2019-04-24
采购商品收到发票,借材料采购,进项,贷应付账款,付款时候:借应付账款贷银行存款 月末没有收到发票,借库存商品贷应付暂估款,请问这个流程对吗
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2022-02-22
老师,请问一下我收到劳务发票,我应该是借:工程施工 某某项目,应交税费进项,贷:应付账款,支付款项时:借:应付账款贷:银行存款 结转成本:主营业务成本贷:工程施工吗
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2020-07-06
老师您好:假如我和甲方签订了一份100万的劳务合同 未付款 摘要:劳务费 借:应收账款100万 贷:主营业务收入99万 贷:应交增值税-销项税 1万 第一次付款50万:借:银行存款-XXX支行 50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 第二次付款50万:借:银行存款-XXX支行50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 还是借:应收账款-XXX有限公司50万 贷:银行存款50万 谢谢
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2024-02-14
工程款结算是这样写分录吗,借应收帐款贷主营业业务收入 应交增值税,销项税。收到钱,借银行存款贷应收帐款, 然后计提税金怎么写分录
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2018-05-10