借:应交税费/应交增值税/销项税额 297934.05 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 344451.82 应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77 贷:应交税费/未交增值税 -46517.11
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2024-03-18
月末的未交增值税=月初未交增值税-当月补交增值税+当月未交增值税-当月预交增值税。当月的未交增值税=销项税-进项税吗???
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2019-03-25
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 是这样吧?
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2022-09-15
月末转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 月末转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 老师这个转进转出看不懂了
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2020-07-27
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 未交增值税 这个分录是计提本月应交增值税吗
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2018-07-06
去年年度应交增值税——转出未交增值税没有结转到应交税费——未交增值税里,本年年初按实际交,发现未交增值税借方一直有余额,才发现这个问题,那么可以直接这个在补计这个结转分录吗,跨年的
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2018-09-06
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
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2021-11-08
结转本月增值税: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 未交增值税是从哪来的??未交增值税能解释一下吗?
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2020-05-18
如果应交增值税科目贷方余额跟实际差额有3万,如何做调整分录把应交增值税余额调对
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2022-01-13
附加税是根据当月实际开票增值税来缴纳还是根据当月应交增值税扣除可以抵减的增值税之后缴纳纳增值税呀
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2018-10-12
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 下月交纳: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 当月交纳 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 同时还得做一个 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-已交税金
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2020-10-14
老师,一般纳税人增值税销项大于进项 账务处理: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 不可以这样写吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
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2023-09-22
一般纳税人应交税费-应交增值税-应交增值税 这个科目用来核算应交增值税可以的吧??比如计提 借 : 应交税费—应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-应交增值税 ,缴纳的时候:借:应交税费-应交增值税-应交增值税 贷 :银行存款
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2016-12-17
请问老师,开的发票应交增值税销项税跟实际缴纳增值税差2分钱专业处理?
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2019-11-06
认缴实收资本按着资金账簿还是什么税目交增值税?交多少
1/1262
2020-05-14
本期只有销项税额,销项税额转到未交增值税,有一部分留底进项税额,还有剩余预交增值税,分录是借应交增值税-销项税额,贷应交增值税-未交增值税,借应交增值税-未交增值税,贷记应交增值税-进项税额转出;应交增值税-转出多交增值税。
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2020-04-22
为什么报表上的应交税费余额和实际应交增值税不一致呢?
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2020-06-03
在确认收入时计提了1000增值税,放在应交税费-增值税贷方1000。年初应交增值税-减免税额,借方结转了280,现在实际交税720,请问除了借应交税费增值税720贷银行存款720,抵扣的280分录如何写?
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2020-04-16
想问一下,申报增值税有农产品,实际账面计算税额要比申报增值税根据耗用率计算的税额要多,就是计提的增值税要不实交的增值税多,这部分差额怎么调整?
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2021-05-07
增值税已经申报,发现要交的税太多了,其实还有增值税发票未勾选,可以更正申报和增加增值税发票勾选吗?
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2022-04-11