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年底了,应付职工薪酬余额应该是在贷方吧?正好是未付的12月工资就对了是吗老师?假如其他月份没有未付职工工资的话。
4/2751
2021-01-16
老师您好请教一个问题: 计提项目上人员工资: 借:工程施工-宣绩铁路项目-应付职工工资33400 贷应付职工薪酬-应付职工工资33400,这样做对吗?
1/692
2022-04-05
借:应付职工薪酬-工资 15440 分配生产工人工资 借:生产成本-生产工人工资 11580 贷:其他应收款-养老保险1235.2 管理费用-工资 3860 其他应收款-医疗保险557.2 贷;应付职工薪酬15440 现金 13647.6 应付工资是3860 这对吗,
1/840
2019-08-27
老师,次月发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保(个人) 银行或现金 这个我还是不理解,工资发的上学社保当月吗?
1/489
2021-08-16
您好。我想请问一下计提工资的时候,个人社保公积金部分是用其他应付款_个人社保,公积金还是用应付职工薪酬_个人社保公积金
1/481
2020-11-12
老师,计提工资了,但是没有发放,我可以写一笔 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-某某 后面用转给他的钱来冲,可以不?
1/1811
2020-04-22
计提工资的时候是应付职工薪酬,有的是其他应付款,有哪几项是公司帮员工代扣代缴的
5/1164
2017-05-24
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w 需要按那种方法处理呢,还是两种都不对
1/758
2020-06-03
其他应付款200万是老板娘从公户提取的!现在在账上挂着了!请问怎么把账做平?还有以前会计只计提工资下月没有冲销账上应付职工薪酬62万请问这种账如何做好?
1/761
2019-07-29
欠付的工人工资是不是应该记入其他应付款?
1/1823
2019-01-08
跟项目有关的员工工资,借:工程施工-合同成本-直接费用-工资 贷:应付职工薪酬-应付工资,对吗?
1/934
2018-06-07
老师,我们账上,挂了公司员工300多万,其实这个员工是老板,有时候公司没钱发工资,是老板拿钱发了现金,所以挂了其他应付在他头上,现在公司账上有钱了,能否一次性冲那300多万呢
1/1190
2019-09-07
应付工资 与 管理费用工资的分录 一、 借方:管理费用 工资 (本月工资总额) 贷方:应付工资 (本月工资总额) 二、 借:管理费用-工资 (本月工资总额) 贷:应付职工薪酬-工资 (本月实发工资) 贷:其他应付款-个人部分社保 (本月代扣) 贷:其他应付款-公积金 (本月代扣) 贷:应交税费-个人所得税 (本月代扣) 上述二种哪个正确
1/1320
2022-10-19
支付工资,可以借应付职工薪酬 贷其他应付款-股东吗
1/1849
2019-03-10
计算应付职工工资5000,尚未支付
1/12
2023-10-09
老师,我想请教一下,计提工资按应发工资计提,发放工资按实发工资发放,例如分录:计提,借管理费用—工资1000贷:应付职工薪酬1000,发放:借应付职工薪酬的1000,贷:其他应付款-预留工资200,其他应付款—工服100,现金700,这样做对吗?
3/2910
2020-12-28
想要计算职工福利,余额表中有应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-福利费,应付职工薪酬-应付生源费,那么按照三个的总和来计提职工薪酬还是按照应付职工薪酬-工资计算?!
1/2258
2019-10-25
老师,早上好,我上个月2月计提3月的工资,贷方应付职工薪酬,计提少一分钱,昨天做3月份账发2月工资,借应付职工薪酬,实际上多一分钱,怎么办呢
1/192
2021-04-01
老师好,员工预支工资1000,归还时在工资里扣 ,比如 ,这个月应付职工薪酬是10000 ,扣除预支款 10000-1000=9000,那我计提这个月工资时,是按10000计提,还是按9000计提?谢谢
2/1356
2021-09-02
业务45的会计凭证正确应该怎么写啊?是借:应付职工薪酬-应付工资 (代扣个人社会保险) 应付职工薪酬-社会保险 借:应付职工薪酬-应付工资(代扣个人住房公积金) 应付职工工资-住房公积金 贷:银行存款。这样对吗?这是实际缴纳的
1/923
2020-02-06
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