用友u8如何反结账到几个月前

2019-09-16 16:46 来源:网友分享
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现在企业大都使用了财务软件进行账务处理,很多企业都在使用用友U8,但是对于某些人来说,很多企业都在使用的用友u8是比较复杂的一套账务处理系统。有一些人不明白如何反结账到几个月前。本文将详细介绍一下用友u8如何反结账到几个月前。

用友u8如何反结账到几个月前

答:第一步:

总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6

总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。

第二部:

应收或应付模块反结账。这个比较简单。

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

用友u8如何反结账到几个月前

什么是反结账?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

本文详细介绍了用友u8如何反结账到几个月前,也介绍了什么是反结账。作为企业的一名财务人员,特别是需要使用用有u8的财务人员,一定要搞清楚,拥有u8反结账到几个月前的处理方式应该如本人所示。如果你阅读了本文不是很明白,那么赶紧咨询一下会计学堂在线老师吧。

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    您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账

  • 我要反结账到2017年1月,用友u8,需要每个月都反记账,反审核才能反结账吗?

    你好是的,需要每个月都要反回去才可以

  • 如何在用友u8反记账?

    总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。 这样试试

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