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文老师

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2019-11-04 21:01

您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账

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您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三键!弹出输入密码口令对话框
2022-01-13 17:04:00
以主管身份进入,点击 期末-对账-选择月份-ctrl+h-输入口令提示:恢复记账 前状态功能被激活-总账-凭证-恢复记账前状态-选择月初-确定。
2017-02-21 13:01:18
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
可以的,可以反年度结账。
2021-03-11 18:15:00
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