如何在用友u8反记账?

耶、我是可爱的小鲁班
于2022-02-28 21:23 发布 2203次浏览


- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-02-28 21:24
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试
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总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试
2022-02-28 21:24:11
用友U8反记账反结账的处理步骤如下:
1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;
2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存;
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
拓展知识:
反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试
2023-09-18 10:59:06
您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
反核销应收帐是指将原来所有应收帐款都冲抵清空或者部分冲抵,这样就可以解决客户欠款的问题。使用用友u8软件反核销应收帐,具体步骤如下:
1、打开用友u8软件,找到“应收发票”模块;
2、选择要反核销的发票,点击“反核销”按钮;
3、在“反核销”窗口中,填写反核销的原因;
4、点击“确定”按钮进行反核销;
5、反核销完毕,在“应收发票”明细页面中,查看反核销的记录。
拓展知识:用友u8软件可以帮助企业进行应收帐款的管理,包括账款的收款,冲抵,反冲抵等与应收账款相关的操作,可以让企业对应收账款进行更好的管理。
2023-02-27 19:23:05
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