如果有几百张同类型的发票,怎么粘贴与报销,比如餐 问
你好,挨着贴好就可以,这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款,假设项目处预缴100,000,最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好,老师建筑行业别人提供工资表给我们公司,我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢? 答
老师好,应税收入10000元,免税收入2OOO0元,应税成本8 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我忘记做会计继续教育了,怎办? 问
同学,你好 及时补做 答

我想请教一下金蝶kis系统年初如何反结帐 系统提示年初不能反结帐,需在上年末备份数据中操作,具体如何操作呢?我是远程操控做账,所以不能用键盘进行操作
答: 1. 1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 2. 2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
金蝶kis无法进行存货初始数据设置,财务系统已经反初始化了,还是不行,如何操作?
答: 你好,期初数据启用了就无法再更改的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
U8里反结帐怎么操作?!我在结转损益时系统提示前期有尚未记帐凭证该如何操作?!
答: 反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车, 是不是有凭证未过账,你点下记账看看。





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