送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-09 10:34

你好,录入好当月的凭证,然后点击过账,结转损益,再过账,然后结账就可以了

永不言弃 追问

2021-01-09 10:35

如再需反结帐呢

邹老师 解答

2021-01-09 10:37

你好,同时按住  Ctrl+F12  执行反结账操作

永不言弃 追问

2021-01-09 10:38

恩好的,谢谢老师!

邹老师 解答

2021-01-09 10:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,录入好当月的凭证,然后点击过账,结转损益,再过账,然后结账就可以了
2021-01-09 10:34:18
1. 1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 2. 2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
2022-04-12 09:30:42
您好,期末里面直接点反结账
2019-07-15 20:14:52
为啥要做凭证,可以在新系统里设置期初余额啊
2018-12-24 11:38:02
你好,没有直接打印的功能,需要导出筛选才可以的
2016-12-02 16:06:33
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