送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-31 17:37

就是将销项负数发票对应的分录给红冲掉就可以了。 
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

格调 追问

2018-05-31 18:04

怎么做红冲啊老师

张艳老师 解答

2018-05-31 18:17

比如原来有分录 
借  应收账款   
      贷  主营业务收入 
            应交税费应交增值税(销项税额) 
红冲 
借   应收账款   负数 
      贷  主营业务收入  负数 
            应交税费应交增值税(销项税额)  负数

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就是将销项负数发票对应的分录给红冲掉就可以了。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-31 17:37:34
您好 请问您3月份分录是怎么写的
2019-04-25 08:56:02
抵扣了 货物的 借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-08-10 19:14:59
你好!分录跟12月份一样,只是金额写负数。 申报表第一行,收入减去负数的部分。
2018-02-03 15:08:45
您在本月只需先将上月的分录红冲,然后再根据取得的正确的发票重新编制一遍分录就是了。
2019-05-29 15:48:33
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