送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-25 08:56

您好
请问您3月份分录是怎么写的

大步向前 追问

2019-04-25 08:57

借应收,贷主营,三月份已经申报缴纳增值税

bamboo老师 解答

2019-04-25 08:59

借:应收账款 借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
应交税费——应交增值税  贷方红字
借:主营业务成本 借方红字
贷:库存商品等 贷方红字

大步向前 追问

2019-04-25 09:01

好的。

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相关问题讨论
您好 请问您3月份分录是怎么写的
2019-04-25 08:56:02
手里的3份票,按收入确认在3月 4月份开了销项负数,冲减收入与增值税
2021-04-01 17:16:59
同学。你申报是按你当期开具的正数和负数抵消后的金额来处理。 你当期冲红一张开正一张,如果金额一致,这里是抵消 了
2019-09-06 18:25:53
借应收 -1万 贷主营业务收入 负数 贷应交增值税 负数
2020-06-19 18:29:33
你好,负数金额大于正数金额的话,你是一般纳税人吗?你要带那个先填零,在申报收入的时候。
2022-05-10 15:00:16
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