老师好,我司老板得到准确消息:公司名下的土地即将 问
1. 征收款必须打到公司对公账户,不能直接打给老板或个人。 2. 一般不用开增值税发票(政府征地补偿不属于增值税应税行为),但要准备好协议、收款凭证等入账。 3. 原则上要求专款专用,有大致用途限制,但不是每一分钱都盯死;重点用于重建、设备、安置,不能随便分红、挪用。 答
现在开物业费,商业管理费都是开生产生活服务大类 问
物业费、商业管理费,都属于「现代服务 - 商务辅助服务 - 企业管理服务」大类,不是生活服务大类。 开票系统里选「现代服务」,别选「生活服务」,否则会报错且影响进项抵扣。 答
咨询老师,个人给公司提供服务咨询,他给公司开了票( 问
如果已经扣下,那就及时去交上;如果没有扣,钱付了,那也没有办法了,税务局查到会罚款的。 答
请问老师,当6月份开的发票,能抵扣5月份要报税的增 问
您好,不行的,因为报税所属期是五月份的,而开票的进项税额是六月的,是不能抵扣的。 答
老师你好,以前开经营租赁*汽车租赁,现在不让来这个 问
您好,是的,现在更新开票大类了 答


老师我咨询一下,公司付法律服务顾问费,分两期付款,我走借:预付账款 贷:银行存款,第一期付完给我发票了,我都要进费用还是要按月摊销呢
答: 同学,你好 法律服务顾问费,是一年的吗? 是的话,直接计入费用就行了
老师,支付的房租计入预付账款了没有摊销没有计提,现在还没收到发票,之前就做了一笔借:预付账款-房租,贷银行存款,现在补计提的分录怎么做?
答: 你好,这个租金从什么时间开始的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司在23年10月与乡镇签订了5年土地经营权流转合同,23年10月支付给对方1年租金60万,当时做了借:预付账款60 贷:银行存款60.至今一直没有做摊销的账务处理,现在该如何进行账务处理呢
答: 现在补上就可以当借利润分配未分配利润 贷预付账款60÷12 今年的借农业生产成本等 贷预付账款








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2024-12-20 15:53
小菲老师 解答
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