你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已 问
先算差额:差额3744 元,就是上月多计提的工资,做冲减调整分录: 借:其他应付款 - 暂收款 3744 贷:主营业务成本 - 工资 3744 说明:直接冲减多计提的成本,账目余额即可平,无需额外处理其他科目。 答
不懂选项D为什么是正确的? 问
1. 核心逻辑 纳税期限的长短,和纳税人应纳税额的大小直接相关: -规模大、税额多的纳税人:税务风险和资金占用影响大,为了及时足额入库,会设定更短的纳税期限(比如增值税的1日、3日、5日、10日、15日)。 规模小、税额少的纳税人:可以按较长的期限(比如按月、按季)纳税,降低征管成本。 2. 举个例子(增值税) 增值税的纳税期限有:1日、3日、5日、10日、15日、1个月、1个季度。 大型企业、应纳税额多的,税务机关会核定为1日/3日/5日/10日/15日的短期限; 小微企业、应纳税额少的,通常核定为按月或按季的长期限。 答
老师,往来账上有一个个体户注销了(我把钱付给他,他 问
同学,你好 嗯嗯,是可以的 答
社保缴纳基数标准最新文件 问
可以参考这个 人社局的 https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/rszcdykddsdq/shbz/ylbx/202011/t20201124_399008.html 答
收到的票怎样去识别可以用的?有没有问题,税收编码 问
您好,能在电子税务局查到说明就是真的,税收编码有没有错,这个看你们买的是什么,只要是这个大类就可以 答


老师,我公司在23年10月租用了乡镇土地,合同签订是租120亩,每亩1000元,由于他们土地不够,我们只支付了60万,在23年10月份,我做了账务处理是借:预付账款60万 贷银行存款60万,一直到现在没有做摊销,请问能否在24年7月份的账里补其摊销费用?具体应该怎么做呢?
答: 您好,规范来说我们23年要摊销3个月的,租赁期是多少个月就把60万平摊到每月中 借:未分配利润(23年的3个月摊销) 管理费用等-租赁费(24年1-7摊销) 贷:预付账款
老师,我公司在23年10月租用了乡镇土地,合同签订是租120亩,每亩1000元,由于他们土地不够,我们只支付了60万,在23年10月份,我做了账务处理是借:预付账款60万 贷银行存款60万,一直到现在没有做摊销,请问能否在24年7月份的账里补其摊销费用?具体应该怎么做呢?
答: 您好,这个的话,是可以24年7月份的账里补其摊销费用,但是的话,这个不能一次性补完,是可以分3-5年这样的,一个月是60/5/12=1 这样的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
筹建期房租费的会计分录,这个分录预付账款的二级科目就是房租吗借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000筹建期摊销 借:长期待摊费用-开办费 833.33 贷:预付账款 833.33 摊销6个月经营期摊销 借:管理费用等-房租 833.33 贷:预付账款 833.33 摊销6个月开始经营次月摊销开办费 借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用-开办费
答: 你好,这么写也是可以的









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2024-08-26 14:55
小锁老师 解答
2024-08-26 14:57
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2024-08-26 15:07
小锁老师 解答
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