送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-12-18 16:18

您 好,多交的计入 
借:预付账款 
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您 好,多交的计入 借:预付账款 贷:银行存款
2024-12-18 16:18:06
同学你好 按照发票金额来做
2022-03-10 13:34:39
您好!根据权责发生制原则,上期的电费应计入上期,若具体金额不确定,可根据合同的收费规则进行暂估入账,后期收到发票,确定真实的金额后,若差额不大可以计入当期,若有较大差额应调整前期。若未计提电费,应根据当期确定的金额,调整前期
2023-02-06 01:16:43
你做账的时候按照实际缴纳的金额做
2019-10-18 17:10:17
同学你好 费用不用预提 只能暂估 借费用科目 贷应付账款暂估
2023-05-31 10:45:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...