老师,你好,25年5月我们有一笔快递费10000,做错了科目。做成了,借:管理费用-福利费10000 贷:银行存款10000,今年发现了,请问调整的会计分录应该是什么,谢谢

如何
于2026-06-18 10:25 发布 9次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-06-18 10:26
您好,把前面的分录红冲掉,再重做就可以
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可以的,可以这样入账的额
2022-07-21 11:40:17
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
您好, 是的,就是你这样做的
2023-05-29 19:20:40
对的,这样处理是对的,一级科目是职工应付薪酬二级科目福利费。
2023-12-25 14:41:27
可以的,可以这样处理
2023-11-01 15:08:12
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2026-06-18 10:29
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