送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-10 18:46

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
应该这样账务处理

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是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
可以的,可以这样处理
2023-11-01 15:08:12
对的,这样处理是对的,一级科目是职工应付薪酬二级科目福利费。
2023-12-25 14:41:27
是的,没错,就是这么做的
2023-12-25 14:33:28
这个是集体福利不需要缴纳个税的 是这样账务处理的
2022-07-04 17:32:15
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