报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

"“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗?“单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?"
答: 是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司购买下午茶,分录直接进费用:借:管理费用--福利 贷:银行存款还是:计提:借:应付职工薪酬--福利 贷:管理费用--福利 发放:借:管理费用--福利 贷:银行存款应该做哪一种分录
答: 您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款








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@ 追问
2023-11-01 15:11
文文老师 解答
2023-11-01 15:18
@ 追问
2023-11-01 15:29
文文老师 解答
2023-11-01 15:34
@ 追问
2023-11-01 15:35
文文老师 解答
2023-11-01 15:37