送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-02-04 09:49

同学,你好
12月计提,需要补计提
按照开发票金额报税
借:应交税费
贷:银行存款

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相关问题讨论
同学,你好 12月计提,需要补计提 按照开发票金额报税 借:应交税费 贷:银行存款
2023-02-04 09:49:02
您好!根据权责发生制原则,上期的电费应计入上期,若具体金额不确定,可根据合同的收费规则进行暂估入账,后期收到发票,确定真实的金额后,若差额不大可以计入当期,若有较大差额应调整前期。若未计提电费,应根据当期确定的金额,调整前期
2023-02-06 01:16:43
您好,内账您确认收入的时候可以按全额做收入,成本也是按全额做的,以后实际交的税款可以借管理费用——税费贷银行存款,或者有代开的,收到的税款可以冲减管理费用——税费,但是代开发票是有风险的,设置内账也是有风险的
2019-08-31 21:29:49
你好,他们应该是这样计算的4400/(1+10%)=4000
2019-11-23 06:37:25
同学你好 补计提就可以了
2022-02-16 11:14:42
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