老师,我计提工资的时候是4529.5但是实际从银行发放了4530,差额怎么做分录呢
冷艳的路灯
于2024-10-11 09:18 发布 222次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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您好,正常计提和发放和您平时一样做,只是少做一笔扣个税的分录,可以下月补扣
2019-05-11 11:32:50

你好
手续费需要员来承担吗
2020-12-25 14:33:38

你好,如果是多计提了借应付职工薪酬工资借管理费用负数,
如果是少计提了,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
2021-11-08 12:05:46

能给我做下分录吗?工资3000元。迟到扣20元
2020-05-13 10:34:03

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-09-18 13:36:35
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