请教一下,就是社保和公积金代账会计计提的时候把 问
账载、实际发生填账面全额,税收金额只填单位承担部分,个人部分差额做纳税调增。 答
老师,请教一下,我们作为一般纳税人,项目上在2024年5 问
现在开有风险吗 答
老师早上好!,我有两个问题,本月申报出口免抵退时候, 问
差额 59.01 = 本月转出 161.06 - 去年已转出 102.05 跨大类去年已做进项转出,本月免抵退系统不要再计提转出 只保留本月免税转出 161.06,差额警告可忽略,正常申报 答
建筑劳务公司,全部是清包工工程,企业所得税的税负 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,我在快账里面练习实操的时候,就是有一个 问
您好,等到拿到代开发票的时候再做一笔收入的会计分录,税额就平了 答


老师,外购的固定资产设备入账需要什么手续呢?发票肯定是要要的,还需要什么验收单之类的吗?能直接凭发票入账可以吗?
答: 外购固定资产入账,除了发票外,通常还需验收单或收货确认,证明物品已收到并符合合同要求。直接凭发票入账可能不够,具体还需依据公司制度和会计准则操作。
老师,我们现在是固定资产发票已经收到,但是实物没有收到,也就是没有固定资产验收单。具体什么时候能到不清楚,书上都是暂估固定资产入账,这个不用暂估,但是使用月份该怎么确定呢,我要是6月份入账,7月份就该提折旧。但是从使用上,还没有用,那这个我该怎么做呢?
答: 您好,借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款暂估(红字)其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
资产验收单和发票同时到手,但两者记载的月份不一致(因为采购部经常把发票压着,等发票齐全了才交给我们。比如资产验收单七月,发票九月)这种情况是再返回去七月暂估生成卡片,然后九月进行冲回在入账。或者是直接九月入账。补提之前的折旧,但这样会导致固定资产模块上的累计折旧余额跟总账上不一致。最终该如何处理?
答: 你好,你不用返结账的,你直接做到这个月之前的折旧补上就行。









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