老师,我们公司要做股转,净资产很高,但是不是利润积 问
资本公积冲减未分配利润属于所有者权益内部结转 不会减少净资产的 答
老师,如果增值税需要确认收入需所得税上不需要确 问
计提增值税 借:应收账款 / 银行存款 贷:应交税费 - 应交增值税 贷:合同负债 / 预收账款 后续满足所得税收入条件时,再结转确认营收 答
老师,请问铁路电子客票报销人拿来的有张差额退票, 问
同学,你好 截图发一下 答
老师好,一张票上有几百样东西,那能开下吗? 问
你好,这种情况应该是可以开的下的 答
怎么更正报表啊,我们收到税务局信息说报的一季度 问
需更正增值税、一季度企业所得税预缴表,两表收入保持一致;电子税务局申报更正模块修改,账上同步调账 答


老师好,有两个业务想请教老师:1、固定资产已经拉到我公司,且已经在使用,但是发票未到,只有一个固定资产验收单,请问怎么做账务处理呢。2、公司固定资产比如一个辊道炉,需要单独从几个公司几次购买设备来组建安装程一个辊道炉,金额都是几百万,跨期几个月,请问单独购买来的设备如何做账务处理,然后等安装好时怎么做账务处理呢
答: 你好同学 1、理论上发票未到,可以暂估入账(如果能准确取得或知道发票金额,以及发票短期内会到的话,可以先按正常采购入账) 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进行税额)贷银行存款等
老师好,我公司先行预付一部分设备款,然后对方公司把设备拉过来安装验收,事后开发票进行尾款的支付。但是这个过程中没有收到其他部门人员提供的固定资产验收单,所以之前的财务就没有做固定资产的账,做成其他的科目了,请问这种情况怎么处理呢
答: 达到预定可使用状态就转到固定资产。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们现在是固定资产发票已经收到,但是实物没有收到,也就是没有固定资产验收单。具体什么时候能到不清楚,书上都是暂估固定资产入账,这个不用暂估,但是使用月份该怎么确定呢,我要是6月份入账,7月份就该提折旧。但是从使用上,还没有用,那这个我该怎么做呢?
答: 您好,借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款暂估(红字)其他应付款








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