请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

我们有两个单位A单位和B单位,老板是同一个的,A单位和B单位都欠C公司货款各10万元,材料发票已收进来了,由于某些原因,B单位不再付款了,货款统一由A单位支付了20万,于是出现A单位应付C公司借方余额10万元了,这个账务怎么调整???
答: 你好,我的观点,可以让B单位出具一张代付款证明,然后挂账B单位,以后如果B单位有什么问题可以核销。
应付账款暂估款,贷方有余额,现在收到了发票,可以直接借应付账款暂估,贷银行存款吗?发票是原材料发票,但是原材料科目余额是0
答: 你这个原材料和之前那个暂估没有差额吗,没有就可以直接做借应付账款暂估款 贷应付账款 供应商 付款做借应付账款 供应商 贷银行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应付账款余额在借方(货款已付,原材料已收,发票多年都不给了,6个单位不到2000元),这个应付账款怎么平账?
答: 应付在借方相当于是预付了,相当于他们欠你的货


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2018-05-16 17:23
徐阿富老师 解答
2018-05-16 17:24
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2018-05-16 17:29
徐阿富老师 解答
2018-05-16 17:31
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2018-05-16 18:35
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2018-05-16 18:59
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2018-05-17 16:51
徐阿富老师 解答
2018-05-17 16:56