您好 我们上个月付了两笔仓储费9万,没有收到发票,我暂记到应付账款了,本月又付了一笔仓储费2250元,上个月和本月的发票金额开在一张发票上了,本月已收到,本月我做的分录是:借 管理费用-仓储费 92250元,贷 应付账款 9万 银行存款 2250元 请问这样可以吗?

苗条的草丛
于2024-07-26 10:08 发布 340次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以这么做的。
2024-07-26 10:10:53
同学你好,收到发票时不需要再做分录
2021-11-18 11:03:59
你好,这个月只需要这样做调整分录
借:管理费用1000
贷:应付账款 1000
这种情况不需要冲销之前错误的分录,只需要做一笔综合调整分录
2020-11-11 19:54:27
第一季度时(假设为1-3月)
会计分录可以是:
借:管理费用-服务费 100,000元
贷:应付账款-暂估100,000元
2023年4月份支付时
借:应付账款-暂估服务费 100,000元
贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
你好!计入业务活动成本更好了
2021-09-28 10:20:19
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