老师,请问下供应商变更了企业名字,但税号没变,这个 问
你好不需要的,贴一个变更回执就可以 答
船舶特检坞修,在船舶出厂当月做长期待摊费用,还是 问
同学,你好 当月确认长期待摊费用 答
老师,填年度汇算清缴时,购进的原材料是20万,但发票 问
同学,你好 A105000,扣除类,其他 答
老师好,那KTV开票大类变了吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
小规模纳税人主营业务收入免税怎么做账 问
同学,你好 增值税,季度不超过30万,普通发票免税,是这个吗? 答


老师 借应付职工薪酬—非货币性福利 贷其他应收款 是什么凭证啊
答: 你好,用备用金买的福利费范围内的用品
老师,两个问题:①其他应收款部分这是什么问题看不出来了,但是这个借方结余是不该有的怎么处理?②应付职工薪酬2月底应该是22914元,即下月应发的金额,但是2月份结账了,能否在3月份通过补计提调账?
答: 你好,是你其他应收款有借方余额吗?你发放工资时代扣代缴个人社保是通过这个科目吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问一下3月份应发工资是3000,但扣完个人代扣代缴社保公积金应该是发放1500,但实际发放了2000,发放错误了,付3月份的工资的时候,差额做账记为其他应收款-个人社保500,因此发放4月份工资的时候做了调整,在4月份的实发工资中扣除500,然后记为贷方的应付职工薪酬,但是现在发现应发工资应该是4000,所以5月份要补回去1000,这个科目我应该怎么做,从付3月份工资凭证那张凭证开始做嘛?记为其他应付款-工资差额?
答: 3月份的时候 借:管理费用 3000 贷:其他应付款-个人社保 1000 贷:银行存款 2000









粤公网安备 44030502000945号


