股东原转入公司的钱用于经营,没有备注投资款,做其 问
您好,把其他应付款转实收资本 借其他应付款 贷实收资本 答
老师,工商年报法人已经授权给我了,我怎么登录呀 问
同学,你好 在登录页面选择企业联络员登录 答
老师,我本月报个税的时候,出现图片上的提示,通不过, 问
个税导入模板第 27 列表头错写成 “备注”,系统要求表头必须是【协定减免】。 处理 打开个税 Excel 模板,找到第 27 列,把单元格文字备注改成协定减免 保存文件,重新导入申报即可。 答
我们公司的成本没有分摊,税务老师要求自查,22年起 问
你好,是的,你分析的正确的 答
老师我们是工程公司,有预缴税金的,这个税金我可以 问
您好,这个的话是可以结转到未交增值税的,对这样 答


您好 我们是出口企业 本单有一个报关单本来是5.31开船的 结果6.1开船 这个收入就是6月份了 但是我进项已经开在了五月份 账务处理怎么办啊
答: 你好。那你在5月份做入库,然后6月份确认收入,再结转成本就行。
老师你好,我们单位(房地产开发企业)6月份收到房款,但是我6月份忘了开票了要怎么进行账务处理?会有什么税务上的影响没有?
答: 你好,这个没有影响的,你可以做无效收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我们12月份收到了一笔款,本来是要12月份开发票的,但是没有开成,发票只能在一月份开,那我12月份和1月份怎么做账务处理呢。
答: 你好; 你12月先做无票收入报税即可 ; 1月红冲无票收入后 ;在按开票做一遍分录
老师我八月份有一个入库单,没入赠品,结果厂家开发票的时候体现现了赠品,但是货都发走了,成本已经结转了。我这个月怎么调账啊?老师实际有赠品,我们把赠品给卖了,一起开票做了主营业务收入了,账怎么做?
老师,报关单上的出口日期是这个月底,销项和购进发票是不是要在这个月底开进,确认收入和成本。如果这个月的购进发票在本月开进了,但销项发票不能及时开出,是不是在4月份的所属期申报“未开票收入”
老师好 我们是外贸企业,3月份收到一张结关的报关单,我现在需要操作哪些流程?我们目前属于出口的首笔首单,需要根据出口结关的报关单 3月份开具外销发票,并在3月份确认收入结转成本吗?
老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开的差旅费报销单,里面有几张发票是7月1号才开出来的,这种情况下这个报销单怎么入账,是按发票开出的时间入账还是怎么办?





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