送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-04-23 13:45

应该是发放工资时编制分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
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