销售出库开红了,收入已经确认了销项税也已经确认了,转成本的时候发现了,是库管多开了,经理让改过来,按实际库存做,老师我多确认的这部分收入该怎么做呢。说这个月开红字发票,给我写一下会计分录
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于2018-04-09 16:22 发布 729次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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根据红字发票编制如下分录:
借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2018-04-09 16:36:39

首先冲销之前转出的金额,然后根据红字发票重新转出。
2018-05-15 13:47:34

您好!已经开发票的,按发票来确认收入,成本可以暂估
2018-12-17 15:19:16

你好,需要红冲成本,然后按发票再来接转。
2020-03-09 14:21:00

你好,做之前收入的相反分录就是了
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-02-24 14:35:35
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